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办公室-内部审计岗 |
发布日期:2011-05-29 |
工作地点:北京 |
人 数:1 |
职位类别:审计专员/助理 |
工作年限:五年以上 |
学 历:本科 |
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职位描述:
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任职资格:
1)重点院校会计、财务管理、税务等本科以上学历,硕士及以上学历者优先;
2)5年以上企业内审、会计事务所等工作经历,具有5年以上银行、大型企业或集团内审经验者优先;
3)对银行、租赁行业的技术和经济情况熟悉,掌握公司财务知识,熟悉企业财务会计制度;
4)有注册会计师等资格者优先。
岗位职责:
1)制定并完善内部审计相关制度、工作规范及基本审计程序等,规范内审工作流程;
2)根据内审计划或部门工作安排执行内部审计工作,推动内控系统完善;
3)参与内部控制流程审计,评价内部控制制度的合理、健全程度,检查测试控制措施的执行情况和效果,协助分析及检讨内部控制系统;
4)根据有关审计发现,提出建设性意见及建议,起草审计报告,跟踪审计发现的改进措施执行情况;
5)参与各级经营管理层的任期或离任审计,评价公司不同经营层的任期或离任绩效;
6)参与其他审计调查活动,配合上级单位和其他审计机构对公司进行的审计工作。 |
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